2022年凤凰县新场镇人民政府部门预算
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2022年凤凰县新场镇人民政府部门预算

日期:2022-05-05 17:30 来源:新场镇人民政府 字体大小:

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)、职能职责

(二)、机构设置

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况

(一)、收入预算

(二)、支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)、基本支出

(二)、项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、一般性支出情况

4、政府采购情况

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

6、预算绩效目标说明

六、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4财政拨款收支总表

5本年一般公共预算支出表

6本年一般公共预算基本支出表

7本年一般公共预算“三公”经费支出表

8政府性基金预算支出表

9项目支出表

10单位新增资产汇总表

11政府采购预算表

注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分   2022年凤凰县新场镇部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。

1、促进经济发展。制定实施本镇乡经济发展规划,发展壮大农村集体经济,大力发展农村个体私营等非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作,依法指导和帮助社会民间组织健康发展,配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,强化乡人大对乡政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

(二)机构设置。

根据编委核定,新场镇人民政府全额拨款行政单位,核定编制92人,其中全额编88人,差额编0人,自筹编0人。年末实有82人。提前离岗人员2人。离休人员0人,退休人员16人。

内设工作职能划分,分别是政务中心、党政办、党建办、乡村振兴办、农业组、计生组、综治组、美丽湘西工作组、后勤组。                

2022年部门预算编制范围包括新场镇人民政府本级。

二、部门预算单位构成

新场镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有新场镇人民政府本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1530.82万元,其中,一般公共预算拨款1530.82万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元收入较去年增加46.32万元,主要是今年项目增加

(二)支出预算:2022年本部门支出预算1530.82万元,其中,一般公共服务553.69万元,科学技术16.91万元,社会保障和就业 98.33万元,卫生健康56.84万元,城乡社区44.78万元,农林水647.22万元,住房保障67.77万元,节能环保45.28万元支出较去年增加46.32万元,主要是今年项目增加

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1530.82万元,其中,一般公共服务支出553.69万元,占36.16 %科学技术16.91万元,1.1%社会保障和就业 98.33万元,6.42%卫生健康56.84万元,3.71%城乡社区44.78万元,占2.93%;农林水647.22万元,42.28%;住房保障67.77万元,占4.43%;节能环保45.28万元,占2.97%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数1364.8万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算166.02万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:公益岗位支出17.28万元,主要用于公益岗位工资等方面;   社区服务群众专项经费支出4万元,主要用于社区服务群众等方面;村级服务群众专项经费支出17万元,主要用于17个村服务群众等方面;社会综合治理工作经费5万元,主要用于综合治理的工作等方面;2021年度财政支农政策培训经费1.2万元,主要用于财政所培训,支农政策宣传等方面;美丽湘西、乡村振兴工作经费8万元,主要用于美丽湘西、乡村振兴工作等方面;烟税分成13.2万元,主要用于奖励种烟大户等方面;社会抚养费安排工作经费6.84万元,主要用于开展计生工作等方面;乡村振兴驻村工作经费34.22万元,主要用于解决驻村工作问题等方面;新场镇牯牛村工作经费8万元,主要用于办公开支等方面;新场镇城乡建设用地增减挂钩31.28万元,主要用于农户房屋赔偿等方面;牯牛村农村环境整治专项经费20万元,主要用于开展环境整治等方面

五、政府性基金预算支出

2022年本部门政府性基金支出预算0万元

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本部门机关本级的机关运行经费116.11万元,比上年预算增加4.89万元,下降4.21%,主要是由于人员变动

(二)三公经费预算:2022年本部门机关本级三公经费预算数为12.42万元,其中,公务接待费12.42万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较2021年持平。

(三)一般性支出情况:2022年本部门工会经费3.67万元,用于工会活动的一般开支;水费2万元,保障政府基本运转;差旅费6.5万元,用于职工出行报销;电费6万元,保障政府基本运转;福利费9.96万元;印刷费20万元,美丽湘西,人居环境等宣传开支;公务接待费12.42万元,日常接待费用。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额   15万元,其中,货物类采购预算15万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1530.82万元,其中,基本支出1364.8万元,项目支出166.02万元

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

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