2020年新场镇人民政府部门预算公开
2020年凤凰新场镇人民政府部门预算
目录
第一部分:部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
(二)、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)、收入预算
(二)、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)、基本支出
(二)、项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
六、名词解释
第二部分:部门预算公开的表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、部门支出总表(分类)
5、基本支出预算明细表—工资福利支出
6、基本支出预算明细表—商品和服务支出
7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
8、财政拨款收支总体情况表
9、一般公共预算支出情况表
10、一般公共预算基本支出情况表
11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出
12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出
13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助
14、政府性基金预算支出情况表
15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表
16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表
17、一般公共预算“三公”经费预算表
18、政府预算支出经济分类情况表
19、项目支出绩效目标表
20、整体支出绩效目标表
第一部分:部门预算说明
一、部门基本概况
(一)、职能职责
1、促进经济发展。制定实施本镇乡经济发展规划,发展壮大农村集体经济,大力发展农村个体私营等非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,促进农民增收。
2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作,依法指导和帮助社会民间组织健康发展,配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
3、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,强化乡人大对乡政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
(二)、机构设置
根据编委核定,新场镇人民政府全额拨款行政单位,核定编制92人,其中全额编88人,差额编0人,自筹编0人。年末实有88人。提前离岗人员2人。离休人员0人,退休人员16人。
内设工作职能划分,分别是政务中心、党政办、党建办、精准扶贫、农业组、计生组、综治组、美丽湘西工作组、后勤组。
2020年部门预算编制范围包括本级及辖区内18个行政村。
二、部门预算单位构成
新场镇人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有新场镇人民政府本级。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入;支出包括基本支出和项目支出。
(一)、收入预算
(一)收入预算:2020年年初预算数1488.96万元,其中,一般公共预算拨款1480.8万元(经费拨款1480.8万元,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元)。基金预算拨款8.16万元。收入较去年减少390.51万元,主要是今年无增减挂钩经费。
(二)、支出预算
(二)支出预算:2020年年初预算数1488.96万元,其中,一般公共服务529.43万元,公共安全14.82万元,文化旅游体育与传媒支出19.72万元,社会保障和就业123.93万元,卫生健康支出43.2万元,农林水支出634.12万元,住房保障86万元,城乡社区支出37.74万,项目支出费用54.16
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入1488.96万元,具体安排情况如下:
(一)、基本支出
(一)基本支出:2020年基本支出年初预算数为1434.80万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)、项目支出
(二)项目支出:2020年项目支出年初预算数为54.16万元,其中:服务群众专项经费17万元,主要用于17个村对民服务补助等方面;惠民资金4万元,非税收入工作经费5万元。;信访慰问工作经费:20万元,主要用于信访慰问工作;县委经济工作会议奖励8.16万元,主要是:农业发展奖1万元、党建引领奖2万元、精准脱贫奖5.16万元,(奖励经费)。
五、政府性基金预算支出
政府性基金预算拨款8.16万元,其中:农业产业发展奖1万元、党建引领基层治理奖2万元、精准脱贫工作奖5.16万元
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款128.5万元,比2019年预算增加26.2万元,增加26%,主要是由于人员标准变动。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为13.44万元,其中,公务接待费13.44万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2019年减少5.76万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。
一般性支出情况
总计115.06万元,其中:办公费17.36万元、印刷费8万元、咨询费1.6万元、水费0.32万元、电费6.4万元、差旅费16万元、会议费4万元、培训费4万元、其他商品和服务支出57.38万元。较去年压减20%。
4、政府采购情况
2020年我单位政府采购预算总额41万元,其中,政府采购货物预算41万元。
5、国有资产占用使用及新增资产配置情况
国有资产占用使用情况说明:截止2019年底,本部门固定资产总额114.44万元。其中:车辆0台,0万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。
2020年新增资产配置预算情况,单项价值20万元及以上的其他资产0台(套);单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上通用设备0台(套)。
6、预算绩效目标说明
预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1488.96万元,其中,基本支出1434.8万元,项目支出54.16万元。
名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。