2025年凤凰县林峰乡人民政府部门预算公开说明
目 录
第一部分2025年部门预算说明
第二部分2025年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责党委、人大、政府、政协、人武、民族等综合协调工作;完成党委、政府交办的其他工作任务。
2、负责全乡的党建和组织人事工作,指导各村的党建工作;完成党委、政府交办的其他工作任务。
3、负责编制经济社会发展规划和年度计划,负责协调推进工业经济、乡村振兴、农业产业发展、农村集体经济与农民专业合作社发展、乡村人居环境整治等工作;负责招商引资工作;负责交通公路、农业、水利、移民、扶贫等重点项目建设管理工作;负责经济社会调查统计工作;负责脱贫攻坚、农业农村、农业机械、畜牧兽医水产渔政、水利、移民开发、农民负担监督等方面的综合行政管理工作。
4、负责科技、教育、人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电体育、民族宗教、侨务、退役军人事务等方面的综合行政管理工作。
5、负责自然资源(含林政资源)、生态环境保护、村镇规划、村镇建设、城市(村镇)管理等方面的综合行政管理工作,负责生态环境、地质灾害隐患排查,突发环境污染事件的应急管理与处置。
6、负责社会治安综合治理、维护稳定、信访、防范邪教、平安建设等工作;负责综治中心平台建设管理;协调公安派出所、公安交警中队、司法所、基层法庭工作;负责突发公共事件(含防汛抗旱、地质灾害、森林防火、消防安全、抗震救灾、防灾减灾、社会安全等)应急管理与处置、安全生产监督管理工作。
7、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规规章;拟定和执行乡乡财政发展规划及其他有关政策。完成党委、政府交办的其他工作任务。
8、组织开展基层依法治理工作,指导管理基层法律服务,社区矫正、人民调解等工作。完成党委、政府交办的其他工作任务。
9、负责承办人力资源和社会保障、民政、社会救助、社区建设、村镇建设、生态环境保护、医疗保障、卫生健康与计划生育、文化旅游广电、教育体育、安全生产、民族宗教、侨务等方面的公益服务性、技术性工作。
10、协助经济发展办公室(农业农村和扶贫办公室)的工作,具体负责种植业、养殖业、水产业、农业机械新技术的引进、试验示范、培训推广、技术服务和农业病虫害预测预报及防治指导工作;负责国家强制免疫的动物疫病免疫接种和重大动物疫病监测、报告、控制与扑灭以及动物检疫等工作;负责农机购置补贴核实,协助处理农业机械安全事故;负责农产品质量安全检测监督服务工作;负责水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作;承办农民负担监督、农村经济经营管理、土地流转、移民安置和后期扶持等方面的事务性工作。
11、负责政务、社会服务场所管理与服务工作;负责办事窗口工作人员服务质量与办事效率考核,受理办事群众投诉;负责政务、社会服务平台管理与维护;负责统筹协调“互联网+政务服务”工作;指导村(社区)综合服务工作与综合服务平台建设工作。
12、负责退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集、走访慰问等事务性工作。
13、负责本辖区日常执法活动和重大案件线索巡查。
(二)机构设置
凤凰县林峰乡人民政府内设机构13个包括:党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务(便民)服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。本部门共有编制人数41人,实有人数41人。
二、部门预算单位构成
凤凰县林峰乡人民政府部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算745.0191万元,其中:一般公共预算拨款收入721.3191万元,政府性基金预算拨款收入0万元,其他收入17.2万元,上年结转结余6.5万元。收入较去年减少50.6009万元,减少6.35%,主要是2025年无政府性基金预算项目支出,加之人员流动大导致本乡镇人员减少。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算745.0191万元,其中:一般公共服务支出324.0636万元,社会保障和就业支出71.325万元,卫生健康支出20.1135万元,农林水支出292.92万元,住房保障支出36.597万元。收入较去年减少50.6009万元,减少6.35%,主要是2025年无政府性基金预算项目支出,加之人员流动大导致本乡镇人员减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算745.0191万元,其中,一般公共服务支出324.0636万元,占43.49%;社会保障和就业支出71.325万元,占9.58%;卫生健康支出20.1135万元,占2.7%;农林水支出292.92万元,占39.32%;住房保障支出36.597万元,占4.91%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数564.0091万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算181.01万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:办公经费缺口10万元(为民办实事),主要用于为民办实事等方面; 村级办公费28.21万元,主要用于村级工作开展,大学生村主干补助25.6万元,主要用于保障大学生村主干工资,便于更好开展工作, 单位资金项目17.2万元,主要包括变电工作经费3万元,毛都村水井改造维修金额9.2万元,协调经费5万元,非税拨款等原单位项目资金28万元(4.7案结算专户),主要用于政府工作开展等方面,国土变更调查耕地恢复整改资金4.5万元,主要用于耕地恢复整改工作,建设用地增减挂钩拆房补偿24.13万元,主要用于支付拆房工程款,城乡建设用地增减挂钩农户补偿18.11万元,主要用于农户补偿,城乡建设用地增减挂钩乡镇奖励23.26万元,主要用于政府工作开展,乡镇临时救助备用资金2万元,主要用于解决乡镇临时救助困难。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门政府性基金支出预算0万元,其中,基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本部门机关运行经费76.9671万元,比上年预算减少1.3929万元,比上年预算下降1.78%,主要是主要包含了人员办公费、遗属费。
(二)“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算数为2万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年减少,主要是继续严格落实过“紧日子”思想,厉行节约,严控“三公经费”支出。
(三)一般性支出情况
2025年本部门会议费预算2万元,拟召开乡村振兴会议、建设美丽湘西工作会议、抛荒治理会议、国家基本公共卫生服务项目工作会议、林长制工作会议、传达会议精神会、安全生产部署工作会议、产业发展部署会议、教育助学工作部署会、农村厕所工作会议、防汛抗灾部署会、森林防火会议、消防敲门行动推进会、节后复工复产工作会议、汛前期工作部署会、春耕备耕工作会议、驻村帮扶工作部署会,人数552人,会议内容为当前各项工作安排部署会议;培训费预算0.5万元,拟开展开展惠农补贴培训会、村账培训会、支农政策培训会、产业发展培训会、农业技术培训会、乡村振兴业务培训会、防返贫检测系统工作培训会,人数165人,培训内容为为各项专业业务知识、技能培训指导;拟举办七一建党,预算1万元,内容为为表彰优秀党员、党委书记上党课。
(四)政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额7.3万元,其中,货物类采购预算7.3万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为745.0191万元,其中,基本支出564.0091万元,项目支出181.01万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算公开表格
附件:2025年林峰乡人民政府部门预算公开表