2019年度林峰乡人民政府单位部门决算
2019年度林峰乡人民政府单位部门决算
目录
第一部分林峰乡人民政府单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
林峰乡人民政府单位概况
一、 部门职责
(一)促进经济发展。制定实施本乡镇经济发展规划,发展壮大农村集体经济,大力发展农村个体私营等非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,促进农民增收。
(二)加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城乡管理、村乡建设、道路建设、交通秩序等管理工作,依法指导和帮助社会民间组织健康发展,配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
(三)搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
(四)维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。
(五)巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,强化乡人大对乡政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
林峰乡人民政府单位内设机构包括:根据编委核定,林峰乡人民政府全额拨款行政单位,核定编制45人,其中全额编45人,差额编0人,自筹编0人。年末实有38人。提前离岗人员0人。离休人员0人,退休人员6人。内设工作职能划分,分别是政务中心、党政办、党建办、精准扶贫、农业组、计生组、综治组、美丽湘西工作组、后勤组。
(二)决算单位构成。林峰乡人民政府单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括:林峰乡人民政府单位本级
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
部门:林峰乡人民政府单位 公开01表
单位:万元
收入 |
支出 | ||||||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 | ||||||
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,100.33 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
307.15 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
15 |
12.15 | ||||||
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
16 |
43.15 | ||||||
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
九、卫生健康支出 |
17 |
16.50 | ||||||
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
十一、城乡社区支出 |
18 |
0.00 | ||||||
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
十二、农林水支出 |
19 |
686.06 | ||||||
七、其他收入 |
7 |
1.71 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
20 |
0.75 | ||||||
8 |
十九、住房保障支出 |
21 |
28.26 |
||||||||
本年收入合计 |
9 |
本年支出合计 |
22 |
||||||||
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
结余分配 |
23 |
||||||||
年初结转和结余 |
11 |
年末结转和结余 |
24 |
||||||||
12 |
25 |
||||||||||
总计 |
13 |
总计 |
26 |
收入 |
支出 | ||||||||||
项目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
项目(按支出性质和经济分类) |
行次 |
决算数 | |||
栏次 |
3 |
栏次 |
6 |
栏次 |
9 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,100.33 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
307.15 |
一、基本支出 |
50 |
591.37 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
人员经费 |
51 |
489.68 | |||
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
日常公用经费 |
52 |
101.69 | |||
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
二、项目支出 |
53 |
502.65 | |||
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
其中:基本建设类项目 |
54 |
0.00 | |||
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
三、上缴上级支出 |
55 |
0.00 | |||
七、其他收入 |
7 |
1.71 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
12.15 |
四、经营支出 |
56 |
0.00 | |||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
38 |
43.15 |
五、对附属单位补助支出 |
57 |
0.00 |
|||||
9 |
九、卫生健康支出 |
39 |
16.50 |
58 |
|||||||
10 |
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
59 |
|||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
经济分类支出合计 |
60 |
1094.02 |
|||||
12 |
十二、农林水支出 |
42 |
686.06 |
一、工资福利支出 |
61 |
346.09 |
|||||
13 |
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
二、商品和服务支出 |
62 |
421.27 |
|||||
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
三、对个人和家庭的补助 |
63 |
326.66 |
|||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
四、债务利息及费用支出 |
64 |
0.00 |
|||||
16 |
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
五、资本性支出(基本建设) |
65 |
0.00 |
|||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
六、资本性支出 |
66 |
0.00 |
|||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.75 |
七、对企业补助(基本建设) |
67 |
0.00 |
|||||
19 |
十九、住房保障支出 |
49 |
28.26 |
八、对企业补助 |
68 |
0.00 |
|||||
本年收入合计 |
26 |
1,102.04 |
本年支出合计 |
69 |
10,94.02 | ||||||
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
70 |
0.00 | ||||||
年初结转和结余 |
28 |
9.98 |
年末结转和结余 |
71 |
17.99 | ||||||
29 |
72 |
||||||||||
总计 |
30 |
1,112.01 |
总计 |
73 |
1112.01 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
1,094.02 |
591.37 |
502.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
201 |
一般公共服务支出 |
307.15 |
237.93 |
69.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20101 |
人大事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20102 |
政协事务 |
7.59 |
7.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010201 |
行政运行 |
7.59 |
7.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
285.78 |
224.78 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010301 |
行政运行 |
223.08 |
223.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
61.00 |
0.00 |
61.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20106 |
财政事务 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2010601 |
行政运行 |
5.56 |
5.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.21 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.21 |
0.00 |
6.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20701 |
文化和旅游 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2070109 |
群众文化 |
6.42 |
6.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20708 |
广播电视 |
5.73 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2070804 |
广播 |
5.73 |
5.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
43.15 |
43.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.30 |
41.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.30 |
41.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.85 |
1.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
210 |
卫生健康支出 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2101101 |
行政单位医疗 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
213 |
农林水支出 |
686.06 |
253.38 |
432.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21301 |
农业 |
287.98 |
87.98 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130104 |
事业运行 |
87.98 |
87.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21302 |
林业和草原 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130204 |
事业机构 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21305 |
扶贫 |
224.69 |
0.00 |
224.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130502 |
一般行政管理事务 |
37.95 |
0.00 |
37.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130505 |
生产发展 |
183.07 |
0.00 |
183.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130506 |
社会发展 |
0.18 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21307 |
农村综合改革 |
147.90 |
139.90 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
147.90 |
139.90 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22001 |
自然资源事务 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2200110 |
国土整治 |
0.75 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
221 |
住房保障支出 |
28.26 |
28.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
28.26 |
28.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
28.26 |
28.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收 入 |
支 出 | ||||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 | ||||
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,100.33 |
一、一般公共服务支出 |
21 |
305.44 |
305.44 |
0.00 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||||
3 |
三、国防支出 |
23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
4 |
四、公共安全支出 |
24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
5 |
五、教育支出 |
25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
6 |
六、科学技术支出 |
26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
27 |
12.15 |
12.15 |
0.00 |
||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
28 |
43.15 |
43.15 |
0.00 |
||||||
9 |
九、卫生健康支出 |
29 |
16.50 |
16.50 |
0.00 |
||||||
10 |
十、节能环保支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||
12 |
十二、农林水支出 |
32 |
686.06 |
686.06 |
0.00 |
||||||
13 |
十三、自然资源海洋气象等支出 |
33 |
0.75 |
0.75 |
0.00 |
||||||
14 |
十四、住房保障支出 |
34 |
28.26 |
28.26 |
0.00 |
||||||
15 |
35 |
||||||||||
本年收入合计 |
16 |
1,100.33 |
本年支出合计 |
36 |
1,092.31 |
1,092.31 |
0.00 | ||||
年初财政拨款结转和结余 |
17 |
9.98 |
年末财政拨款结转和结余 |
37 |
17.99 |
17.99 |
0.00 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 |
18 |
9.98 |
38 |
||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
19 |
0.00 |
39 |
||||||||
总计 |
20 |
1,110.31 |
总计 |
40 |
1,110.31 |
1,110.31 |
0.00 |
编制单位:凤凰县林峰乡人民政府 |
单元:元 |
||||||||||
项目 |
本年支出 | ||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
7 |
8 |
11 | |||||
合计 |
1,092.31 |
589.66 |
502.65 | ||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
305.44 |
236.23 |
69.21 | |||||||
20101 |
人大事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | |||||||
2010102 |
一般行政管理事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 | |||||||
20102 |
政协事务 |
7.59 |
7.59 |
0.00 | |||||||
2010201 |
行政运行 |
7.59 |
7.59 |
0.00 | |||||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
284.08 |
223.08 |
61.00 | |||||||
2010301 |
行政运行 |
223.08 |
223.08 |
0.00 | |||||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
61.00 |
0.00 |
61.00 | |||||||
20106 |
财政事务 |
5.56 |
5.56 |
0.00 | |||||||
2010601 |
行政运行 |
5.56 |
5.56 |
0.00 | |||||||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
6.21 |
0.00 |
6.21 | |||||||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
6.21 |
0.00 |
6.21 | |||||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
12.15 |
12.15 |
0.00 | |||||||
20701 |
文化和旅游 |
6.42 |
6.42 |
0.00 | |||||||
2070109 |
群众文化 |
6.42 |
6.42 |
0.00 | |||||||
20708 |
广播电视 |
5.73 |
5.73 |
0.00 | |||||||
2070804 |
广播 |
5.73 |
5.73 |
0.00 | |||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
43.15 |
43.15 |
0.00 | |||||||
20805 |
行政事业单位离退休 |
41.30 |
41.30 |
0.00 | |||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
41.30 |
41.30 |
0.00 | |||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.85 |
1.85 |
0.00 | |||||||
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
1.85 |
1.85 |
0.00 | |||||||
210 |
卫生健康支出 |
16.50 |
16.50 |
0.00 | |||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.50 |
16.50 |
0.00 | |||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
16.50 |
16.50 |
0.00 | |||||||
213 |
农林水支出 |
686.06 |
253.38 |
432.69 | |||||||
21301 |
农业 |
287.98 |
87.98 |
200.00 | |||||||
2130104 |
事业运行 |
87.98 |
87.98 |
0.00 | |||||||
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
200.00 |
0.00 |
200.00 | |||||||
21302 |
林业和草原 |
25.50 |
25.50 |
0.00 | |||||||
2130204 |
事业机构 |
25.50 |
25.50 |
0.00 | |||||||
21305 |
扶贫 |
224.69 |
0.00 |
224.69 | |||||||
2130502 |
一般行政管理事务 |
37.95 |
0.00 |
37.95 | |||||||
2130504 |
农村基础设施建设 |
3.49 |
0.00 |
3.49 | |||||||
2130505 |
生产发展 |
183.07 |
0.00 |
183.07 | |||||||
2130506 |
社会发展 |
0.18 |
0.00 |
0.18 | |||||||
21307 |
农村综合改革 |
147.90 |
139.90 |
8.00 | |||||||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
147.90 |
139.90 |
8.00 | |||||||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
0.75 |
0.00 |
0.75 | |||||||
22001 |
自然资源事务 |
0.75 |
0.00 |
0.75 | |||||||
2200110 |
国土整治 |
0.75 |
0.00 |
0.75 | |||||||
221 |
住房保障支出 |
28.26 |
28.26 |
0.00 | |||||||
22102 |
住房改革支出 |
28.26 |
28.26 |
0.00 | |||||||
2210201 |
住房公积金 |
28.26 |
28.26 |
0.00 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 | |||
301 |
工资福利支出 |
346.09 |
302 |
商品和服务支出 |
99.98 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 | |||
30101 |
基本工资 |
207.19 |
30201 |
办公费 |
54.49 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 | |||
30102 |
津贴补贴 |
48.55 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 | |||
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 | |||
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 | |||
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 | |||
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
41.30 |
30206 |
电费 |
2.60 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 | |||
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 | |||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
16.50 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 | |||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 | |||
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.85 |
30211 |
差旅费 |
6.73 |
31008 |
物资储备 |
0.00 | |||
30113 |
住房公积金 |
28.26 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 | |||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.20 |
31010 |
安置补助 |
0.00 | |||
30199 |
其他工资福利支出 |
2.44 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 | |||
303 |
对个人和家庭的补助 |
143.59 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 | |||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 | |||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.91 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 | |||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 | |||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 | |||
30305 |
生活补助 |
99.99 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 | |||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 | |||
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 | |||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.35 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 | |||
30309 |
奖励金 |
43.60 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 | |||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
30399 |
对其他个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
5.95 |
||||||
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.75 |
|||||||||
人员经费合计 |
公用经费合计 |
预算数 |
决算数 | ||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务 接待费 | ||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.91 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |