2020年凤凰县林峰乡人民政府预算
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2020年凤凰县林峰乡人民政府预算

日期:2020-06-22 14:29 来源: 字体大小:

    目录

 第一部分:部门预算说明 

 一、部门基本概况

(一)、职能职责

(二)、机构设置

 二、部门预算单位构成  

 三、部门收支总体情况

(一)、收入预算

(二)、支出预算

 四、一般公共预算拨款支出预算

(一)、基本支出

(二)、项目支出

 五、政府性基金预算支出

 六、其他重要事项的情况说明

      1、机关运行经费

      2、“三公”经费预算

      3、一般性支出情况

      4、政府采购情况

      5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

      6、预算绩效目标说明

      六、名词解释

     第二部分:部门预算公开的表格

       1、部门收支总体情况表

       2、部门收入总体情况表

       3、部门支出总体情况表

       4、部门支出总表(分类)

       5、基本支出预算明细表—工资福利支出

       6、基本支出预算明细表—商品和服务支出

       7、基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

       8、财政拨款收支总体情况表

       9、一般公共预算支出情况表

       10、一般公共预算基本支出情况表

       11、一般公共预算基本支出预算明细表—工资福利支出

       12、一般公共预算基本支出预算明细表—商品和服务支出

       13、一般公共预算基本支出预算明细表—对个人和家庭的补助

       14、政府性基金预算支出情况表

       15、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表

       16、一般公共预算拨款—经费拨款支出预算表

       17、一般公共预算“三公”经费预算表

       18、政府预算支出经济分类情况表

       19、项目支出绩效目标表

       20、整体支出绩效目标表





第一部分:部门预算说明 

一、部门基本概况

(一)、职能职责

1、促进经济发展。制定实施本镇乡经济发展规划,发展壮大农村集体经济,大力发展农村个体私营等非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,促进农民增收。

2、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作,依法指导和帮助社会民间组织健康发展,配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。

3)、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。

4、维护社会稳定。加强社会治安综合治理,综合协调平安建设工作,强化信访、调解工作,化解农村社会矛盾,维护社会秩序;抓好法制宣传和普法教育,增强干部群众的法制意识,保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产,保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

5、巩固基层政权。加强党的思想建设、组织建设、作风建设和制度建设,强化乡人大对乡政府的监督,切实加强和改进对村级党组织的领导和对村民委员会的指导,扩大和健全农村基层民主,充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用。

(二)、机构设置

根据编委核定,林峰乡人民政府全额拨款行政单位,核定编制46人,其中全额编46人,差额编0人,自筹编0人。年末实有38人。提前离岗人员0人。离休人员0人,退休人员6人。 

二、部门预算单位构成  

林峰乡人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有林峰乡人民政府本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入、事业单位经营服务等收入;支出包括基本支出和项目支出。

(一)、收入预算

2020年年初预算数624.58万元,其中,一般公共预算拨款618.52万元,政府性基金预算拨款6.06万元,纳入专户管理的非税收入拨款0万元,事业单位经营服务收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少208.14万元,主要是今年政府基金预算拨款减少。

(二)、支出预算

2020年年初预算数624.58万元,其中,一般公共服务支出230.31万元,公共安全 0万元,文化体育与传媒11.20万元,社会保障和就业42.88万元,医疗卫生与计划生育16.41万元,农林水事务282.75万元(其中对村民委员会和村党支部的补助187.08万元),城乡社区支出6.06万元。 住房保障支出34.98万元,基金支出0 万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入624.58万元,具体安排情况如下:

(一)、基本支出

2020年基本支出年初预算数为600.13万元, 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)、项目支出

2020年年初预算数为24.45万元,是指单位为完成特定行政工作任务(或事业发展目标)而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:商品和服务支出73.12万元, 对村民委员会和村党支部的补助42.81万元。

五、政府性基金预算支出

政府性基金预算拨款6.06万元,其中农业产业发展奖1万元、党建引领基层治理奖1万元、精准脱贫工作奖4.06万元。   

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款56万元,比2019年预算增加10.4万元,上升23%。 主要是由于人员标准增加了,由1.2万元调整为1.5万元

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为6.08万元,其中,公务接待费6.08万元,公务用车购置及运行费 0万元(其中,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费 0万元。2019年“三公”经费预算较2019年减少2.6万元,主要是厉行节约,规范管理,进一步压缩三公经费。 

3、一般性支出情况

总计49.92万元,其中:办公费4.71万元、印刷费1.87万元、电费4.32万元、差旅费4.34万元、维修(护)费0.98万元、会议费1.84万元、培训费0.71万元、劳务费1.68、其他商品和服务支出29.46万元。较去年压减20%。

4、政府采购情况

2020年我单位政府采购预算总额11.63万元,其中,政府采购货物预算11.63万元。

3、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截止2019年底,本部门固定资产总额116.97万元。其中:车辆   台, 万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套)、0万元,单位价值100万元以上的专用设备0台(套)、0万元。

2020年新增资产配置预算情况,单项价值20万元及以上的其他资产0台(套);单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上通用设备0台(套)。

4、预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为624.58万元,其中,基本支出600.13万元,项目支出24.45万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


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