2025年筸子坪镇人民政府部门预算公开说明
目 录
第一部分 2025年部门预算说明
第二部分 2025年部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2025年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决议和命令,对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。
2、贯彻执行党和国家的方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。
3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划。
4、促进经济发展。负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,发展壮大农村集体经济,大力发展农村个体私营等非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,促进农民增收,减轻农民负担,提高农民生活水平。
5、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作,依法指导和帮助社会民间组织健康发展,配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。
6、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。
(二)机构设置
凤凰县筸子坪镇人民政府内设机构11个包括:内设机构分别是:党政办公室、党建办公室、民生事务办公室、平安法治和应急管理办公室、农业综合服务中心、经济和生态事务中心、社会事务综合服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队、财政所、司法所。本部门共有编制人数96人,实有人数93人。
二、部门预算单位构成
凤凰县筸子坪镇人民政府部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1870.63万元,其中:上年结转结余43.21万元,一般公共预算拨款收入1794.42万元,政府性基金预算拨款收入0万元,上级财政补助收入0万元,其他收入33万元。收入较去年减少166.67万元,降低8.18%,主要是因为本单位人员减少,一般公共预算拨款收入减少。
(二)支出预算:2025年本部门支出预算1870.63万元,其中:一般公共服务支出667.85万元,公共安全支出3万元,科学技术支出20.17万元,社会保障和就业支出166.69万元,卫生健康支出53万元,农林水支出694.72万元,商业服务业等支出169.15万元,住房保障支出96万元。支出较去年减少166.67万元,降低8.18%,主要是因为人员调出及林业站人员编制收归林业局,日常经费开支减少。
四、一般公共预算拨款支出
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算1837.63万元,其中,一般公共服务支出634.85万元,占34.55%;公共安全支出3万元,占比0.16%;科学技术支出20.17万元,占1.1%;社会保障和就业支出166.69万元,占9.07%;卫生健康支出53.02万元,占2.89%;农林水支出694.72万元,占37.81%;商业服务业等支出169.15万元,占比9.2%;住房保障支出96.01万元,占5.22%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数1454.63万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、会议费、培训费等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算382.99万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他司法支出3.00万元,主要用于调解纠纷、信访维稳等相关工作;临时救助支出2.00万元,主要用于本镇困难人群生活救助;其他农业农村支出15.62万元,主要用于农业农村相关工作; 农村基础设施建设支出13.47万元,主要用于村民生产生活需要的民生设施建设和维护支出等方面;其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出49.64万元,主要用于乡村振兴相关工作、慰问困难党员等方面;对村民委员会和村党支部的补助支出130.11万元,主要用于村民委员会组织机构的正常运行;其他商业流通事务支出169.15万元,主要用于省开放型经济与流通产业发展专项项目。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门政府性基金支出预算0万元,其中,基本支出0万元,占0%;项目支出0万元,占0%。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本部门机关运行经费190.63万元,比上年预算减少3.36万元,比上年预算下降1.73%,主要是单位人员异动,人员调出。
(二)“三公”经费预算
2025年本部门“三公”经费预算数为9.45万元,其中,公务接待费9.45万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较2024年持平,主要是继续严格落实过“紧日子”思想,厉行节约,严控“三公经费”支出。
(三)一般性支出情况
2025年本部门会议费预算2万元,拟召开乡村振兴消除风险会议、雨露计划安排摸底会议、土地抛荒会议、安全生产安排部署会议、传达学习习近平总书记重要讲话精神会议、产业发展会议、人居环境整治、七一党建会议、森林防火宣传会议、防溺水宣传会议、清廉筸镇会议、城乡居民保险征缴会议、各站所业务宣传等会议,人数500人,内容为乡村振兴相关工作、安全生产相关工作、传达学习习近平总书记重要讲话精神、产业发展相关工作、人居环境整治、七一党建表彰、森林防火宣传、防溺水宣传、清廉筸镇相关工作、城乡居民保险征缴、各站所业务宣传等相关工作;培训费预算1万元,拟开展乡村振兴业务培训、惠农支农培训、事业编人员培训,人数250人,内容为乡村振兴业务培训、惠农支农相关规定培训、事业编人员业务培训等;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等,预算0万元。
(四)政府采购情况
2025年本部门政府采购预算总额2.12万元,其中,货物类采购预算2.12万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1870.63万元,其中,基本支出1454.63万元,项目支出415.99万元,具体绩效目标详见报表。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。
第二部分 2025年部门预算公开表格