2024年凤凰县筸子坪镇人民政府部门预算公开
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2024年凤凰县筸子坪镇人民政府部门预算公开

日期:2024-04-03 16:20 来源: 字体大小:


目 录 

第一部分2024年部门预算说明

第二部分2024年部门预算公开表格

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类) 

5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类) 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类) 

10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类) 

11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类) 

12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类) 

13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类) 

14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类) 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类) 

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类) 

19、国有资本经营预算支出表 

20、财政专户管理资金预算支出表 

21、专项资金预算汇总表 

22、项目支出绩效目标表 

23、部门整体支出绩效目标表 

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。 


第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决议和命令,对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。 

2、贯彻执行党和国家的方针、政策及法律、法规,依法制定行政措施和实施方案。 

3、研究制定、执行本镇经济建设和社会发展规划、政策,执行本行政区域内的经济和社会发展计划。 

4、促进经济发展。负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作,发展壮大农村集体经济,大力发展农村个体私营等非公有制经济,推进农村市场经济体系的建设,促进农民增收,减轻农民负担,提高农民生活水平。 

5、加强社会管理。制定实施本乡社会发展规划,负责管理教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业和计划生育、民政、城镇管理、村镇建设、道路建设、交通秩序等管理工作,依法指导和帮助社会民间组织健康发展,配合上级有关部门做好安全生产、国土资源管理、环境保护和市场监管等工作,加强对上级部门派驻机构的协调和监督,强化乡镇财政、村级财务和集体资产的监督管理,建立健全减轻农民负担的监督管理机制,完善农村社会救助和保障体系,建立防灾减灾等区域性、突发性事件的处置工作机制。 

6、搞好公共服务。加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设,发展农村社会公共事业和集体公益事业,组织引导农村劳动力转移和就业,加强农村社会化服务体系建设,鼓励和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。 

(二)机构设置

凤凰县筸子坪镇人民政府内设机构8个包括:内设机构分别是:党政办公室、党建办公室、经济发展办公室(挂农业农村和扶贫办公室牌子)、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室(挂村镇规划建设和管理办公室牌子)、社会治安和应急管理办公室、财政所、司法所。本部门共有编制人数101人,实有人数97人。 

二、部门预算单位构成

凤凰县筸子坪镇人民政府部门只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。 

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2,037.27万元,其中:上年结转结余10万元,一般公共预算拨款收入1,975.54万元,政府性基金预算拨款收入45.72万元,上级财政补助收入6万元。收入较去年增加69.39万元,增长3.53%,主要是政府性基金预算拨款收入、上年结转结余及上级财政补助收入较上年增多。    

(二)支出预算:2024年本部门支出预算2,037.27万元,其中:一般公共服务支出665.75万元,科学技术支出11.65万元,文化旅游体育与传媒支出4万元,社会保障和就业支出144.05万元,卫生健康支出54.4万元,城乡社区支出45.72万元,农林水支出1,010.94万元,住房保障支出98.75万元,灾害防治及应急管理支出2万元。支出较去年增加69.39万元,增长3.53%,主要是根据县委、县政府要求,工资发生异动,工资基数增大。 

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1,991.54万元,其中,一般公共服务支出665.75万元,占33.43%;科学技术支出11.65万元,占0.58%;文化旅游体育与传媒支出4万元,占0.2%;社会保障和就业支出144.05万元,占7.23%;卫生健康支出54.4万元,占2.73%;农林水支出1,010.94万元,占50.76%;住房保障支出98.75万元,占4.96%;灾害防治及应急管理支出2万元,占0.1%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算数1,467.92万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 

(二)项目支出:2024年本部门项目支出预算523.62万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:其他文化和旅游支出4万元,主要用于本乡镇文化基础设施建设等方面;其他社会保障和就业支出1.5万元,主要用于2024年村干部养老保险等方面;一般行政管理事务16.15万元,主要用于本单位日常开支等方面;其他农业农村支出7.58万元,主要用于项目后期设施维护等方面;对村民委员会和村党支部的补助482.39万元,主要用于村民生产、生活需要的公益民生设施建设和维护支出;村民开展文体、娱教活动支出;开展关爱、救助、帮扶等活动支出;群众迫切需要解决的其他服务事项支出等方面;其他农林水支出10万元,主要用于农村生态环境保护等方面;自然灾害救灾补助2万元,主要用于防洪抗旱、冰雪天气等自然灾害救助等方面。 

五、政府性基金预算支出

2024年本部门政府性基金支出预算45.72万元,其中,基本支出0万元,占0%;项目支出45.72万元,占100%。 

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2024年本部门机关运行经费193.99万元,比上年预算减少68.29万元,比上年预算下降26.04%,主要是单位人员异动,人员调出。

(二)“三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为9.45万元,其中,公务接待费9.45万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平,主要是继续严格落实过“紧日子”思想,厉行节约,严控“三公经费”支出。

(三)一般性支出情况

2024年本部门会议费预算3万元,拟召开乡村振兴相关会议、安全生产会议、传达学习习近平总书记重要讲话精神会议、产业发展会议、七一党建会议、森林防火宣传会议、防溺水宣传会议、思想大解放会议、清廉筸镇会议、城乡居民保险征缴会议、各站所业务宣传会议、人居环境整治等会议,人数720人,会议内容为乡村振兴相关工作、安全生产相关工作、传达学习习近平总书记重要讲话精神、产业发展相关工作、七一党建表彰、森林防火宣传、防溺水宣传、思想大解放、清廉筸镇相关工作、城乡居民保险征缴、各站所业务宣传、人居环境整治等相关工作;培训费预算2万元,拟开展乡村振兴业务培训、惠农支农培训、事业编人员培训、中青班培训等,人数580人,培训内容为乡村振兴业务培训、惠农支农相关规定培训、事业编人员业务培训、中青班培训等;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等,预算0万元。

(四)政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额1.2万元,其中,货物类采购预算1.2万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。 

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

2024年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。 

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为2,037.27万元,其中,基本支出1,467.92万元,项目支出569.34万元,具体绩效目标详见报表。 

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费:纳入县财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 


第二部分 2024年部门预算公开表格 





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