2022年凤凰县交通建设质量安全监督站单位预算
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2022年凤凰县交通建设质量安全监督站单位预算

日期:2022-05-07 11:10 来源: 字体大小:

第一部分 2022单位预算说明

第二部分 2022单位预算表

1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表-人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表-人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表-公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
注:以上单位预算报表中,空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分 凤凰县交通建设质量安全监督站

单位预算说明

一、单位基本概况

(一)职能职责。

(一)贯彻执行上级有关公路、水运工程质量管理、施工安全管理、监理、检测管理的法律、法规、规章规范性文件和强制性技术标准。

(二)负责辖区内农村公路、水运工程的质量安全监督。

(三)参与辖区内农村公路、水运工程竣(交)工验收;负责受监项目工程质量交工验证性检测,出具工程交工质量核验意见;负责受监项目工程质量复测,出具项目工程质量鉴定报告。

(四)负责受监项目监理、试验检测机构和人员信用评价初审工作。协助主管部门开展行业培训、考核相关工作。

(五)受理对交通建设工程质量缺陷、安全生产隐患的检举和投诉;负责受监项目从业人员履约考勤工作;参与公路水运工程质量安全事故调查处理;参与调解和仲裁交通建设工程质量问题争端。

(六)配合相关部门查处交通建设工程质量安全违法行为。

(七)参与制定适应本县公路水运建设工程质量、安全管理工作的有关制度。

(八)掌握辖区内农村公路、水运工程质量安全动态;组织工程质量、工程监理、试验检测和安全生产方面的培训。

(九)完成县委、县人民政府、交通运输局党委交办的其他工作。

(二)机构设置。

凤凰县交通建设质量安全监督站内设机构:综合办公室、财务室、质量安全监督股、检测室。

(三)单位预算构成。

本单位预算仅含本级预算。

单位收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算72.06万元,其中,一般公共预算拨款72.06万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款 0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少37.25万元,主要是机构改革单位人员减少导致

(二)支出预算:2022年本单位支出预算 72.06万元,其中,社会保障和就业7.67万元,卫生健康支出 4.77万元,交通运输支出 54.27万元,住房保障支出5.35万元支出较去年减少 37.25万元,主要是单位人员减少

、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算72.06万元,其中,社会保障和就业7.67万元,10.64 %卫生健康支出4.77 万元,6.62 %交通运输支出54.27万元,75.31 %住房保障支出5.35万元,7.43 %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本单位基本支出预算数72.06万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算 0万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

、政府性基金预算支出

2022年本单位无政府性基金安排支出

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年本单位机关运行经费 9.71万元,比上年预算减少 4.96万元,下降33.81%,主要是单位人员减少

(二)三公经费预算:2022年本单位三公经费预算数为0万元,其中,公务接待费 0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 0万元),因公出国(境)费0万元。2022三公经费预算较2021年减少0.99万元,主要是坚决响应党和政府的号召,厉行节约

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算0万元,拟召开0会议,人数0人;培训费预算0.3万元,拟开展1次培训,人数30,内容为交通工程安全监管等;拟举办0节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算0万元

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额0   万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算 0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202112月底,本单位共有公务用车 3辆,其中,机要通信用车0   辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车 0辆,其他按照规定配备的公务用车3辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

(六)预算绩效目标说明:单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022单位整体支出绩效目标的金额为72.06万元,其中,基本支出72.06万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入县财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022单位预算表

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